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審計學 [電子書] / 王文華主編.

館藏資訊

本书内容包括审计学概论,审计的种类、方法和程序,审计抽样,内部控制制度和评价,审计证据和审计工作底稿,流动资产审计,长期资产审计,负债审计,所有者权益审计,收入和费用审计,终结审计和审计报告,特殊目的审计业务等12章。

摘要註

隨著我國社會主義市場經濟體制的建立和完善,我國審計、會計的改革不斷深化,相繼頒布,中國註冊會計師獨立審計準則及一大批具體會計準則,為了反映這些改革的新變化及與國際慣例接軌的發展趨勢,本書以註冊會計師審計為主線□對審計學的理論和實務進行了系統?全面的闡述?本書具有內容新穎?理論規範?現實性與超前性兼顧的特點?本書可作為高等院校審計學教材□也可供註冊會計師等審計人員學習參考?

資料來源: Google Book
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